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  • 沿江公司顺利召开2022年内控建设成果验收会
    5月17日,川高公司内控法务监事工作部副部长姜力一行赴沿江公司开展2022年度内控建设成果考核检查,沿江公司党委委员、副总经理尹山陪同检查。
    2022-05-20
  • 攀西公司举行管理处内控业务流程工作座谈会
    攀西公司举行管理处内控业务流程工作座谈会
    2022-05-20
  • 达陕公司启用线上审批流程 提升内控管理水平
    为进一步规范公章及证照管理,提升工作效率,达陕公司以内控管理为契机,依托OA办公平台,实现了印章及证照申请使用的线上审批流程。
    2022-05-07
  • 绵九公司召开2022年第一次内控工作交流暨培训会
    4月26日,绵九公司召开2022年第一次内控工作交流暨培训会。绵九公司机关各部门负责人及内控联络人参会。
    2022-04-27
  • 乐西公司召开内控建设暨财务工作座谈会
    4月21日,按照川高公司派驻监事工作安排,乐西公司在马边驻地召开了内控建设暨财务工作座谈会。会议由乐西公司党委委员、副总经理赵维平主持。川高公司监事会委员刘景枢、三级监事何轶欧以及公司各部门负责人、内控联络员参加座谈。
    2022-04-21
  • 川东公司开展2022年一季度内控制度建设监督检查
    4月12日至13日,川东公司围绕“制度建设、制度宣贯、缺陷整改”等内控工作运行情况,组织开展一季度内控制度建设监督检查。
    2022-04-13
  • 广绵公司召开内控手册整改完善讨论交流会
    4月1日,广绵公司在四川高速大厦A908会议室召开了内控手册整改完善讨论交流会,广绵公司党委委员、董事、副总经理郑植及内控办全体成员参会。
    2022-04-02
  • 咨询公司召开2022年第1次内控领导小组会议
    3月30日,咨询公司召开2022年第1次内控领导小组会议,会议由公司党支部书记、总经理、内控领导小组组长肖世卫主持,领导小组全体人员参加。
    2022-03-31
  • 深化内控建设 促进规范管理 达陕公司召开2022年内控工作推进会
    3月23日,达陕公司组织召开2022年内控工作推进会,公司党委委员、副总经理孙娅主持会议,各部门负责人、内控经办人员参会。
    2022-03-24
  • 广绵公司召开内控制度建设第二次推进会
    3月8日,广绵公司在四川高速大厦A908会议室召开了内控制度建设第二次推进会,广绵公司班子成员、各部门负责人及内控办人员参加会议。会议由公司党委委员、董事、副总经理郑植主持。
    2022-03-09
  • 广绵公司召开内控制度建设缺陷整改讨论会
    2月24日,广绵公司在川高大厦A908会议室召开了内控制度建设缺陷整改讨论会。广绵公司党委委员、董事、副总经理郑植,公司内控领导小组成员及内控办全体成员、咨询机构老师等参加了讨论会。
    2022-02-25
  • 成南公司召开内控手册优化及管理处内控手册编制启动会
    2022年2月21日,成南公司组织召开内控手册优化及管理处内控手册编制启动会。公司党委委员、工会主席徐国梅,各部门负责人、内控办工作人员、管理处处长、内控专员和咨询服务公司相关人员参加会议。
    2022-02-22
  • 健全内控体系 强化风险管控 达陕公司开展内部控制手册修订工作
    为进一步完善内控管理体系,强化风险控制,2月9日至18日,达陕公司组织对公司内部控制相关业务流程进行修订和完善,对《内部控制手册》进行更新。
    2022-02-18
  • 广绵公司召开内控制度建设推进会
    1月25日,广绵公司在四川高速大厦13楼3号会议室召开了内控制度建设推进会,广绵公司领导班子全体成员,川高公司监事会工作委员会委员李子寿,川高公司内控法务监事工作部相关人员及广绵公司、咨询公司相关人员参加会议。会议由广绵公司党委书记、董事长、总经理董胜勇主持。
    2022-01-25
  • 绵九公司召开内控审计整改专题会
    1月20日,绵九公司在江油驻地201会议室,组织召开绵九公司内控审计整改专题会,绵九公司总经理傅舰锋,副总经理袁晓斌,各处室负责人及相关人员参会。
    2022-01-21
  • 智慧高速公司组织召开内控缺陷整改第二次推进会
    1月14日,智慧高速公司针对集团2021年内控审计反馈问题召开第二次缺陷整改推进会,会议由智慧高速公司党支部委员、纪检专员庹颖主持,公司在家班子成员、各部门正副职及内控联络员参加会议。
    2022-01-14
  • 智慧高速公司组织召开内控缺陷整改推进会
    1月10日,智慧高速公司组织召开了内控缺陷整改推进会。会议由智慧高速公司党支部委员、纪检专员庹颖主持,纪检工作部及相关责任部门内控联络员参加会议。
    2022-01-11
  • 乐西公司组织制发部门权责清单
    为进一步明确职责,规范权力运行,减小自由裁量权,不断建立完善的风险防控体系,乐西公司纪委组织各部门,在公司内部控制管理手册的基础上,对各部门在其管辖范围内的权力责任进行了全面梳理,对风险隐患进行了再排查再研究、制定对应管控措施,并进一步规范运行流程,真正做到每一项权力不 “隐身”, 每一项权力都明确,每一项权力都有管控措施,每一项权力都有流程规范,此次权责梳理共涉及7个部门,4大类65个权责事项。权责清单将根据法律、法规、规章及上级单位文件、部门职能调整等情况实施动态调整。
    2021-12-30
  • 成南公司召开招投标事项专项整治工作推进会
    2021年12月24日,成南公司组织开展招投标事项专项整治工作推进会。公司党委委员、纪委书记冯亚鸿,公司纪检工作部相关人员,遂宁管理处党支部书记,各管理处纪检委员参加会议。
    2021-12-27
  • 川高公司内控检查组赴仁沐公司开展2021年度内控专项检查考核工作
    12月23日,川高公司监事会工作委员会委员刘景枢率队到仁沐公司开展2021年度内控专项检查考核工作。仁沐公司党委副书记、总经理姜杰明,党委委员、纪委书记陈延昌,党委委员、副总经理赵明雄及相关部门负责人及经办人员陪同检查。
    2021-12-24